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倉庫管理制度

  
評論: 更新日期:2011年12月12日

        第一條 為了進一步規(guī)范支隊的倉庫管理,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)總隊相關管理規(guī)定和財務管理的一般要求,結(jié)合支隊的具體情況,特補充制定本制度。
        第二條 倉庫物品中煙酒和單位價值低于100元的低值易耗品出入庫由綜合科批準,其余物品出入庫均需支隊長批準。
        第三條  外購物資到達后,由倉庫管理員填制“物品入庫單”,填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,將實物點驗入庫,做到貨、單相符。
        第四條 對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報告處理。
        第五條 倉庫一切貨物的領用,需經(jīng)批準。領用時暫不能確定使用數(shù)量的,可先由領用人打領條,經(jīng)批準后,倉庫管理員辦理領用手續(xù),待使用后按實辦理出庫手續(xù)。
        第六條 倉庫設實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”),倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算,只記數(shù)量,不記金額,根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬,保證賬、物相符。
        第七條 每月必須對庫存的物品進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監(jiān)盤,并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務部門核實,并報支隊長批準,方可作調(diào)賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。
        第八條 倉庫管理員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由財務負責人進行監(jiān)交,表上簽名,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。
        第九條 未按本規(guī)定辦理物品入、出庫手續(xù)而造成物品短缺和賬實不符,倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失,科室負責人應負領導責任。

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